Faktúra č. 41017029

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017029
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 13.01.2017-16.02.2017
  • Dátum doručenia: 22.02.2017
  • Celková hodnota: 710,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť