Faktúra č. 41017024

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017024
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava LVVZ
  • Dátum doručenia: 10.02.2017
  • Celková hodnota: 870,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť