Faktúra č. 41017023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017023
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zmestnancov
  • Dátum doručenia: 01.02.2017
  • Celková hodnota: 2 757,44 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť