Faktúra č. 41017011

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41017011
  • Popis fakturovaného plnenia: dofakturovanie doplatku k žiackym stravným lístkom
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť