Faktúra č. 41017011
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41017011
- Popis fakturovaného plnenia: dofakturovanie doplatku k žiackym stravným lístkom
- Dátum doručenia: 23.01.2017
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka: