Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016217
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.01.2017
- Celková hodnota: 13,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Tlačiť