Faktúra č. 41016207

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016207
  • Popis fakturovaného plnenia: balíček podpory CISCO
  • Dátum doručenia: 14.12.2016
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť