Faktúra č. 41016206

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016206
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 13.12.2016
  • Celková hodnota: 1 890,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť