Faktúra č. 41016205

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016205
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 13.12.2016
  • Celková hodnota: 85,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť