Faktúra č. 41016190

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016190
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie žiakov
  • Dátum doručenia: 24.11.2016
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť