Faktúra č. 41016169

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016169
  • Popis fakturovaného plnenia: vas od 14.09.-17.10.2016
  • Dátum doručenia: 20.10.2016
  • Celková hodnota: 681,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť