Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016163
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 30.09.2016
- Celková hodnota: 84,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť