Faktúra č. 41016162

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016162
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 07.10.2016
  • Celková hodnota: 22,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť