Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016160
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 07.10.2016
- Celková hodnota: 14,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2016
- Poznámka:
Tlačiť