Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016149
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 14.09.2016
- Celková hodnota: 351,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť