Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016147
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.09.2016
- Celková hodnota: 81,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť