Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016139
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 21.07.-19.08.2016
- Dátum doručenia: 30.08.2016
- Celková hodnota: 509,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť