Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016137
- Popis fakturovaného plnenia: SANET 07-09/2016
- Dátum doručenia: 23.08.2016
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.09.2016
- Poznámka:
Tlačiť