Faktúra č. 41016131

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016131
  • Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 10.08.2016
  • Celková hodnota: 84,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť