Faktúra č. 41016118

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016118
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb - sociálny fond
  • Dátum doručenia: 08.07.2016
  • Celková hodnota: 430,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť