Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016116
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.07.2016
- Celková hodnota: 85,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.08.2016
- Poznámka:
Tlačiť