Faktúra č. 41016113

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016113
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 06.07.2016
  • Celková hodnota: 26,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť