Faktúra č. 41016101

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016101
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 13.06.2016
  • Celková hodnota: 2 461,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť