Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016098
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 13.06.2016
- Celková hodnota: 84,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť