Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016095
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie - soc. fond
- Dátum doručenia: 10.06.2016
- Celková hodnota: 759,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.07.2016
- Poznámka:
Tlačiť