Faktúra č. 41016087

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016087
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie notebookov
  • Dátum doručenia: 25.05.2016
  • Celková hodnota: 52,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť