Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016086
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 20.04.-16.05.2016
- Dátum doručenia: 23.05.2016
- Celková hodnota: 590,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2016
- Poznámka:
Tlačiť