Faktúra č. 41016081

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016081
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 09.05.2016
  • Celková hodnota: 2 940,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť