Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016066
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 12.03.-19.04.2016
- Dátum doručenia: 26.04.2016
- Celková hodnota: 750,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť