Faktúra č. 41016065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016065
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
  • Dátum doručenia: 25.04.2016
  • Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť