Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016049
- Popis fakturovaného plnenia: technik 02-03/2016
- Dátum doručenia: 01.04.2016
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2016
- Poznámka:
Tlačiť