Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016047
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 20.02.-11.03.2016
- Dátum doručenia: 21.03.2016
- Celková hodnota: 460,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.04.2016
- Poznámka:
Tlačiť