Faktúra č. 41016039

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016039
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.03.2016
  • Celková hodnota: 81,46 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2016
  • Poznámka:
Tlačiť