Faktúra č. 41016027

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016027
  • Popis fakturovaného plnenia: LVVZ - ubytovanie, stravovanie,skipas
  • Dátum doručenia: 16.02.2016
  • Celková hodnota: 3 388,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť