Faktúra č. 41016023

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016023
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie projekt
  • Dátum doručenia: 09.02.2016
  • Celková hodnota: 102,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť