Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016021
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 11.02.2016
- Celková hodnota: 83,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2016
- Poznámka:
Tlačiť