Faktúra č. 41016018

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41016018
  • Popis fakturovaného plnenia: fax
  • Dátum doručenia: 09.02.2016
  • Celková hodnota: 22,57 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť