Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41016007
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV, ved. TEČ
- Dátum doručenia: 13.01.2016
- Celková hodnota: 97,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.02.2016
- Poznámka:
Tlačiť