Faktúra č. 41015221

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015221
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač a laminovanie materiálov
  • Dátum doručenia: 15.12.2015
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť