Faktúra č. 41015221
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015221
- Popis fakturovaného plnenia: tlač a laminovanie materiálov
- Dátum doručenia: 15.12.2015
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.01.2016
- Poznámka: