Faktúra č. 41015217

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015217
  • Popis fakturovaného plnenia: zverejnenie inzerátu
  • Dátum doručenia: 09.12.2015
  • Celková hodnota: 43,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť