Faktúra č. 41015213

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015213
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 08.12.2015
  • Celková hodnota: 20,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť