Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015195
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 12.11.2015
- Celková hodnota: 12,73 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2015
- Poznámka:
Tlačiť