Faktúra č. 41015184

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015184
  • Popis fakturovaného plnenia: doúčtovanie el.energie za 10/2015
  • Dátum doručenia: 14.10.2015
  • Celková hodnota: 272,13 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť