Faktúra č. 41015183
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015183
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 2 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka: