Faktúra č. 41015180
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015180
- Popis fakturovaného plnenia: viazanie tr. kníh
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka: