Faktúra č. 41015180

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015180
  • Popis fakturovaného plnenia: viazanie tr. kníh
  • Dátum doručenia: 12.10.2015
  • Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť