Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015178
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 12.10.2015
- Celková hodnota: 82,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.10.2015
- Poznámka:
Tlačiť