Faktúra č. 41015177

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015177
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 12.10.2015
  • Celková hodnota: 17,62 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť