Faktúra č. 41015171

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015171
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 29.09.2015
  • Celková hodnota: 3 165,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť