Faktúra č. 41015169

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41015169
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 19.08.-17.09.2015
  • Dátum doručenia: 23.09.2015
  • Celková hodnota: 634,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť