Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41015156
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 26.08.2015
- Celková hodnota: 3 165,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2015
- Poznámka:
Tlačiť